財務審計工作職責15篇
財務審計工作職責1
1、負責根據公司經營情況進行公司融資需求分析并編制公司年度融資計劃,拓展融資渠道,籌措公司經營所需資金;
2、復核各項目公司制定的融資方案。
3、根據公司的融資計劃編制公司年度融資預算,籌劃融資結構,制定融資方案,合理控制融資成本。
4、負責對接融資機構,負責編制并提供融資數(shù)據。
5、編制內部融資臺賬,保管貸款資料及合同。
6、組織籌措資金,并協(xié)調辦理融資審批、擔保、抵押等事項。
7、完成公司領導交辦的'其它工作。
財務審計工作職責2
—協(xié)助準備與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經營分析工作。
—收集、整理與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經營分析所需內外部數(shù)據及資料,協(xié)助制作相關材料;
—收集、整理銀行經營所需的宏觀經濟政策、監(jiān)管動態(tài)及同業(yè)信息;
—協(xié)助戰(zhàn)略項目管理中有關經營分析方面內容;
—合理分配工作,保證部門總體工作進度;
—其他:協(xié)助完成上級分配的`其他工作。
財務審計工作職責3
一、 審計準備階段(審計前期階段)
1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。
2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。
3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調查。主要了解該單位工作(經營)性質、工作(經營)范圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。
4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經領導審閱批準。
5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經領導審閱批準。
6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。
7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。
二、 審計實施階段
1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。
(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。
(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻
(5) 根據審計工作需要,找有關人員和部門調查了解情況,并及時做好調查記錄,如有必要可召開座談會。
(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向審計處領導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。
2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的'問題及有關情況。
3、 審計小組向審計處領導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。
4、 實施相關的追加審計程序。
5、 審計小組再一次向審計處領導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在
審計報告中反映的問題和需披露的事項。
三、 審計報告階段
1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領導進行審核。
2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。
3、 審計小組向審計處領導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。
4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。
5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。
6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。
7、 將定稿后的審計報告進入網上審批程序,并出具正式審計報告。
8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。
四、 審計報告的終結階段
1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。
2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。
3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。
財務審計工作職責4
1、執(zhí)行審計部門的管理規(guī)范和各項制度;
2、編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案并歸檔;
3、執(zhí)行財務管理、制度流程、任期經濟責任、營銷、資產、經營績效等的審計工作計劃;
4、完成上級分派的各項專項審計工作;
5、登記各類日常工作臺賬;
6、負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的`日常事項;
7、完成領導交辦的其他工作。
財務審計工作職責5
1、根據部門年度審計計劃,制定項目審計方案,進行風險分析,組織開展各類審計工作,完成相關審計底稿,出具審計報告及管理建議書;
2、定期跟蹤審計意見的落實情況并及時匯報跟蹤結果;
3、負責擬訂內部審計相關制度及方法體系,包括各類審計業(yè)務的`作業(yè)流程和作業(yè)標準;
4、部門領導交辦的其他工作。
財務審計工作職責6
1、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監(jiān)督執(zhí)行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監(jiān)督公司運營各環(huán)節(jié)的預算執(zhí)行情況。量化分析具體的財務數(shù)據,并結合企業(yè)整體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供及時有效的'財務信息支持;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;
4、為公司業(yè)務發(fā)展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;
5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協(xié)作關系;
6、完成上級交辦的其他工作。
財務審計工作職責7
1、負責擬定、修訂公司內部審計規(guī)章制度,建立公司內審工作機制;
2、負責根據上級公司要求并結合公司實際,擬定公司內部審計工作規(guī)劃、年度工作計劃;
3、負責年度末公司審計工作的總結,并根據上級公司要求整理提交審計年度考核資料;
4、負責組織或參與公司各項業(yè)務的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計;
5、負責協(xié)調外部審計機構、上級單位等對公司的現(xiàn)場審計或審計相關的.調研、檢查;
6、完成領導交辦的其他工作。
財務審計工作職責8
1、負責訂單項下接單統(tǒng)計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統(tǒng)計,月底編制相應報表,
2、負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。
3、負責費用的.審核,分類統(tǒng)計,月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠成本核算經驗;
5、開具發(fā)票,申報退稅。
6、、完善內部單據,編制部分憑證。
7、服從分配,完成領導交代的其他工作
財務審計工作職責9
1、實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作
2、實施子公司季度財務審計,包括但不限于貨票款數(shù)據,將重大審計發(fā)現(xiàn)進行上報
3、參與實施營銷財務相關的專項審計
4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議
5、負責做好有關審計資料的原始調查的.收集、整理、建檔工作
6、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告
7、協(xié)助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具
財務審計工作職責10
一、部門描述
財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務是制定、執(zhí)行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統(tǒng)一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。
二、具體職責
一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準則等財經法律法規(guī),建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制度。
二、在總經理的直接領導下,嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)章制度。
三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報表,做到手續(xù)齊備、內容真實、數(shù)字準確、賬目整潔,按時做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。
四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。
五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經理處理好與相關部門的關系,及時掌握財政、稅務及融資動向。
六、遵守、維護國家的財經法律法規(guī),嚴格費用開支,認真執(zhí)行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。
七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。
八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的'保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。
九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務資料。
十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規(guī)定對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。
十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。
十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。
十三、負責完成公司安排的其他工作。
財務審計工作職責11
1、負責公司日常財務核算,會計憑證、出納等工作的`審核
2、根據公司需要,制定各類財務報表,核對關聯(lián)往來賬目,合并報表進行財務分析
3、依據費用管理規(guī)定,合理控制費用支出
4、研究會計政策,制定財務管理制度
5、進行原始憑證的審核,確保合法性、合理性和真實性,
6、根據費用報銷制度審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。
7、按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地聯(lián)合行政部門組織清產核資工作。
8、負責公司月度工資核算工作。
9、負責財務部日常管理工作。
財務審計工作職責12
1、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
4、負責公司固定資產的.財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
6、負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
財務審計工作職責13
1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;
2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;
3、協(xié)助做好經濟指標測算工作;
4、協(xié)助做好稅金測算、申報、繳納工作;
5、協(xié)助做好內控制度管理;
6、領導交辦的'其他工作。
財務審計工作職責14
一、 工作職責
1、認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《審計法》和相關法律法規(guī)、方針政策,執(zhí)行上級和農村公路管理處制定的各項規(guī)章制度。
2、負責編制年度財務預算;年度財務決算、檢查、監(jiān)督各項資金的使用、管理情況,宏觀調控財務運行狀況。
3、負責監(jiān)督、檢查全市農村公路資金的管理、使用情況。
4、負責農村公路建養(yǎng)資金管理和審計工作。
5、負責全系統(tǒng)會計人員繼續(xù)教育和業(yè)務培訓工作。
6、負責農村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產管理工作。
二、科室人員分工
。ㄒ唬┛崎L崗位職責:
1、主持財務審計科的全面工作,制定本科工作計劃,完善本科工作制度并組織實施,加強工作人員管理,組織完成本科室職責范圍內的.各項工作任務。
2、協(xié)助領導指導我處的財務管理、會計核算、內部審
計工作及固定資產管理工作。
3、協(xié)助領導指導、監(jiān)督、檢查各縣(市)區(qū)的財務、審計工作。
4、負責組織各縣(市)區(qū)財會工作人員的業(yè)務培訓工作。
5、掌握經費的月、年實際用款進度,及時反饋信息,供領導決策。協(xié)調科室內各崗位的關系,做好有關經費及其他資金收付核算和管理工作。
6、組織科室人員的業(yè)務學習,提高與財務審計業(yè)務相適應的專業(yè)勝任能力。
7、負責完成處領導交辦的其他工作。
(二)副科長崗位
1、遵守財經紀律,堅持財務制度。
2、協(xié)助科長做好我處的財務管理、會計核算及固定資產管理工作。
3、負責記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。
4、完整準確、及時上報各類會計報表。
5、承辦領導交辦的其它工作。
。ㄈ└笨崎L崗位
1、強化審計基礎工作,建全內部審計崗位責任制、審計管理制度,對日常資金往來、財務收支情況嚴格進行審計監(jiān)督,規(guī)范財務行為。
2、負責全市農村公路建設資金使用的專項審計,監(jiān)督管理工程預(決)算、銀行信貸使用、工程建設資金撥付及其他相關的財務工作,保證工程建設用資金?顚S谩
3、監(jiān)督、檢查各縣(市、區(qū))農村公路管理所按照有
關規(guī)定開展審計工作,建立健全全市農村公路系統(tǒng)的內部審計人員隊伍,組織各縣(市、區(qū))審計人員業(yè)務知識培訓,提高審計人員業(yè)務素質。
4、完成好上級機構指定的專項審計工作和社會委托審計。
5、完成好處領導交辦的其它各項工作。
。ㄋ模┛剖胰藛T分工
1、基建出納:做到工程資金及時支付,保證工程建設順利進行;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規(guī)定用途使用;配合做好審計工作。
2、經費出納(工會出納):做到全處辦公經費支付,保證全處工作的正常開展;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規(guī)定用途使用。
3、檔案、票據管理:負責整理裝訂會計檔案;負責會計檔案保管;負責會計檔案移交;負責會計檔案的借閱工作;參加監(jiān)銷會計檔案;負責接收撤銷、合并單位及建設單位項目完工后的會計檔案。
財務審計工作職責15
1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的.審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、進行企業(yè),按規(guī)定使用所獲取的財務資料。
9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。
10 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。
11、完成領導臨時交辦的工作。
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